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答疑老师:易老师
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问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
先填报企业所得税年度纳税申报基础信息表 ,然后填报主表,期间费用明细表,纳税调整项目明细表,职工薪酬支出及纳税调整明细表,广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表,捐赠支出及纳税调整明细表等,根据公司的实际情况选表单然后填报 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
借银行,dai应交税费-应交所得税 借应交税费-应交所得税 dai以前年度损益调整,借以前年度损益调整,dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
答疑老师:许老师
你好,能具体介绍下问题吗 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同意了你抵扣的增值税和汇算清缴所得税没有关系 查看全部回复
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去年账上预提了成本 查看全部回复
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答疑老师:patience
有计提坏账么 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
答疑老师:李可可
按照账上的收入来填写就可以。 查看全部回复
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汇算清缴,补缴企业所得税会计分录如何做?借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
借:银行存款 dai:以前年度损益调整或者利润分配 查看全部回复
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是的,汇算清缴的时候需要纳税调增 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
7月份? 查看全部回复
不一定非得一致,因为汇算清缴时还需要做纳税调整 查看全部回复
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意思就是固定资产清理有损失 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
汇算清缴是个人操作的 查看全部回复
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公司申报的时候没有给个人填专项附加扣除,但是工资表里面是按扣除后算的个税 查看全部回复
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一般季度申报的时候体现 查看全部回复
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公众号:会计宝
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